Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 130089872 poplatok za komunálny odpad 31,92 s DPH 20.03.2012 MESTO Michalovce 24.07.2012
    Objednávka krieda s DPH 30.11.1999 MIPA, Ing.Ľ. Paulina OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy 24.07.2012
    Faktúra 2121054 krieda 46,87 s DPH 29.03.2012 MIPA, Ing.Ľ. Paulina 24.07.2012
    Faktúra 3080200695 Temp Plus 95 159,87 s DPH 20.03.2012 SLOVNAFT, a. s. 24.07.2012
    Objednávka oprava vodovod. zariadenia s DPH 24.02.2012 PLYNMONT-KOMP, s.r.o. OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy 24.07.2012
    Faktúra 1213 oprava vodovod. zariadenia 1 480,00 s DPH 02.03.2012 PLYNMONT-KOMP, s.r.o. 24.07.2012
    Faktúra 20120056 tech.prehl. bezp. Systému 274,49 s DPH 07.06.2012 AF SPIN s. r. o. 24.07.2012
    Objednávka odpr.stromov po kalamite s DPH 30.11.1999 STAFER spol.s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 24.07.2012
    Faktúra 3080192298 Temp Plus 95 82,29 s DPH 15.02.2012 SLOVNAFT, a. s. 24.07.2012
    Objednávka čistiace prostriedky s DPH 02.08.2012 MIPA Paulína Ľ.Ing. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 21.09.2012
    Faktúra 2012450538 natieračský materiál 179,16 s DPH 15.08.2012 PPG Deco Slovakia, sr.o. 21.09.2012
    Objednávka čistiace prostriedky s DPH 13.06.2012 A.E.I.. OA Michalovce Ing.Anna Brhlíková riaditeľka školy 21.09.2012
    Faktúra 18/2012 čistiace prostriedky 172,59 s DPH 06.08.2012 A.E.I.. 21.09.2012
    Objednávka nákup tonerov s DPH 01.08.2012 GNOMA, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 21.09.2012
    Faktúra FV 120378 nákup tonerov 56,12 s DPH 01.08.2012 GNOMA, s. r. o. 21.09.2012
    Faktúra 7282556281 za plyn 1 583,00 s DPH 01.08.2012 SPP, a.s. 21.09.2012
    Objednávka doplnenie taniere, príbory s DPH 02.08.2012 KARLO OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 21.09.2012
    Faktúra 20120269 doplnenie taniere, príbory 419,34 s DPH 02.08.2012 KARLO 21.09.2012
    Faktúra 2122479 čistiace prostriedky 194,48 s DPH 02.08.2012 MIPA Paulína Ľ.Ing. 21.09.2012
    Faktúra 20120291 misy, kliešte, konvica 113,87 s DPH 16.08.2012 KARLO 21.09.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4661
    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
      • 056 6425593
      • Obchodná akadémia, Kapušianska 2,
        071 01 Michalovce
        Slovakia
      • 31953549
      • 2020743901
      • Ing. Dana Kerekešová, MBA
        riaditeľka školy
      • PaedDr. Henrieta Fecáková, zástupkyňa RŠ
      • Mgr. Andrea Korinková, digitálny koordinátor
    • Prihlásenie