Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 120249 toner 30,00 s DPH 17.05.2012 Gnoma, s. r. o. 24.07.2012
    Faktúra 412095 triedna kniha 125,52 s DPH 15.05.2012 CART PRINT, s. r. o. 24.07.2012
    Faktúra 20127 oprava a výmena svietidiel 2 236,74 s DPH 20.03.2012 DELI, Ing. J. Ďurovčík 24.07.2012
    Faktúra 1738171059 poplatok za telefón 31,16 s DPH 30.04.2012 T-com 24.07.2012
    Faktúra 12012000137 odpr.stromov po kalamite 456,00 s DPH 20.06.2012 STAFER spol.s.r.o. 24.07.2012
    Faktúra 159252253 orange poplatok 60,98 s DPH 16.03.2012 ORANGE 24.07.2012
    Objednávka toner - Toshiba s DPH 08.03.2012 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy 24.07.2012
    Faktúra 120114 toner - Toshiba 77,45 s DPH 08.03.2012 Gnoma, s. r. o. 24.07.2012
    Faktúra 2120679 čistiace prostriedky 380,09 s DPH 02.03.2012 MIPA, Ing.Ľ. Paulina 24.07.2012
    Objednávka kancelárske potreby s DPH 02.03.2012 MIPA, Ing.Ľ. Paulina OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy 24.07.2012
    Faktúra 2120678 kancelárske potreby 291,62 s DPH 02.03.2012 MIPA, Ing.Ľ. Paulina 24.07.2012
    Faktúra 7317378306 za plyn 1 583,00 s DPH 01.03.2012 SPP 24.07.2012
    Faktúra 5737176460 poplatok za telefón 35,96 s DPH 31.03.2012 T-com 24.07.2012
    Faktúra 7737176468 poplatok za telefón 69,90 s DPH 31.03.2012 T-com 24.07.2012
    Faktúra 1010019331 za internet 62,21 s DPH 29.02.2012 SLOVANET, a. s. 24.07.2012
    Faktúra 120129 farba do tlačiarni 44,35 s DPH 16.03.2012 Gnoma, s. r. o. 24.07.2012
    Faktúra 2290016551 elektrina 1 855,59 s DPH 29.02.2012 VSE, a. s. 24.07.2012
    Faktúra 2012031 za právne služby 237,00 s DPH 29.02.2012 JUDr. Juraj Kuss, advokat 24.07.2012
    Faktúra 21157137312 voda a stočné 945,95 s DPH 29.02.2012 Vsl. Vodárne a kanliz. 24.07.2012
    Faktúra 132012 príspevok na stravu zo SF 94,76 s DPH 29.02.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4661
    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
      • 056 6425593
      • Obchodná akadémia, Kapušianska 2,
        071 01 Michalovce
        Slovakia
      • 31953549
      • 2020743901
      • Ing. Dana Kerekešová, MBA
        riaditeľka školy
      • PaedDr. Henrieta Fecáková, zástupkyňa RŠ
      • Mgr. Andrea Korinková, digitálny koordinátor
    • Prihlásenie