Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20120291 misy, kliešte, konvica 113,87 s DPH 16.08.2012 KARLO 21.09.2012
    Faktúra 91-2-0001951 aSc Agenda upgrade SŠ 189,00 s DPH 22.08.2012 ASC Applied Software 21.09.2012
    Faktúra 212306 výmena ventilu 91,03 s DPH 31.07.2012 Kuzma Martin 04.09.2012
    Faktúra 201220 výmena svietidiel 6 238,42 s DPH 03.08.2012 DELI, Ing. Ďurovčík 21.09.2012
    Faktúra T-com č.2 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 1010019331 poplatok za internet 62,06 s DPH 19.11.2012 SLOVANET a.s. 30.11.2012
    VO: Súhrnná správa 3/2018 VO 0,00 s DPH 04.09.2018 04.09.2018
    VO: Súhrnná správa 4/2018 VO 0,00 s DPH 31.12.2018 31.12.2018
    VO: Zákazka malého rozsahu 20072017 "Oprava priestorov školy" 8,00 s DPH 07/2017 14.08.2017
    VO: Súhrnná správa 1 Súhrnná správa 1Q 2016 s DPH 31.03.2016 12.09.2016
    Faktúra 2290016551 za elektrinu 1 317,00 s DPH 31.08.2012 VSE, a.s. 21.09.2012
    Faktúra 3080247611 TEMPO PLUS 95 153,12 s DPH 31.08.2012 SLOVNAFT, a.s. 21.09.2012
    Faktúra 2122752 kancelárske potreby 136,87 s DPH 27.08.2012 MIPA Paulína Ľ.Ing. 21.09.2012
    Faktúra 2116345932 voda a stočné 794,71 s DPH 28.08.2012 Vsl.vodár.spoločnosť 21.09.2012
    Faktúra 7327424929 za plyn 1 583,00 s DPH 01.09.2012 SPP, a.s. 21.09.2012
    Faktúra 201234 za poskyt.právnych služieb 237,00 s DPH 31.08.2012 JUDr. Juraj Kus 21.09.2012
    Faktúra FV 120428 tonery 328,20 s DPH 27.08.2012 GNOMA, s. r. o. 21.09.2012
    Faktúra FV 120432 oprava LAN siete 307,20 s DPH 30.08.2012 GNOMA, s. r. o. 21.09.2012
    Faktúra FV 120433 tonery 303,96 s DPH 30.08.2012 GNOMA, s. r. o. 21.09.2012
    Faktúra 2122817 tabule/korok 84,66 s DPH 30.08.2012 MIPA Paulína Ľ.Ing. 21.09.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4876
    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
      • 056 6425593
      • Obchodná akadémia, Kapušianska 2,
        071 01 Michalovce
        Slovakia
      • 31953549
      • 2020743901
      • Ing. Dana Kerekešová, MBA
        riaditeľka školy
      • PaedDr. Henrieta Fecáková, zástupkyňa RŠ
      • Mgr. Andrea Korinková, digitálny koordinátor
    • Prihlásenie