Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3080218036 Temp Plus 95 36,64 s DPH 21.05.2012 SLOVNAFT, a. s. 24.07.2012
    Faktúra 120249 toner 30,00 s DPH 17.05.2012 Gnoma, s. r. o. 24.07.2012
    Faktúra 159252253 za orange 68,17 s DPH 16.05.2012 ORANGE 24.07.2012
    Faktúra 412095 triedna kniha 125,52 s DPH 15.05.2012 CART PRINT, s. r. o. 24.07.2012
    Objednávka F 25/2012 tlačiva s DPH 15.05.2012 A.E.I Ondičová OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 04.09.2012
    Faktúra 2121453 čistiace prostriedky 111,50 s DPH 03.05.2012 MIPA, Ing.Ľ. Paulina 24.07.2012
    Faktúra 2121452 kancelárske potreby 174,74 s DPH 03.05.2012 MIPA, Ing.Ľ. Paulina 24.07.2012
    Faktúra 7282482865 za plyn 1 583,00 s DPH 01.05.2012 SPP 24.07.2012
    Faktúra 2290016551 elektrina 253,00 s DPH 30.04.2012 VSE, a. s. 24.07.2012
    Faktúra 3080213155 Temp Plus 95 134,48 s DPH 30.04.2012 SLOVNAFT, a. s. 24.07.2012
    Faktúra 312012 príspevok na stravu zo SF 108,79 s DPH 30.04.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
    Faktúra 302012 strava za apríl 47,30 s DPH 30.04.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
    Faktúra 292012 réžia za apríl - strava 501,38 s DPH 30.04.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
    Faktúra 2012065 za poskytnutie právnych služieb 237,00 s DPH 30.04.2012 JUDr. Juraj Kuss, advokat 24.07.2012
    Faktúra 1738171059 poplatok za telefón 31,16 s DPH 30.04.2012 T-com 24.07.2012
    Faktúra 8738171069 poplatok za telefón 81,38 s DPH 30.04.2012 T-com 24.07.2012
    Faktúra 1010019331 za internet 63,61 s DPH 30.04.2012 SLOVANET, a. s. 24.07.2012
    Faktúra 2115921247 voda a stočné 835,73 s DPH 30.04.2012 Vsl.vodár. Spoločnosť 24.07.2012
    Faktúra 722012 materiál 149,89 s DPH 24.04.2012 INKATHERM, s. r. o. 24.07.2012
    Faktúra 90176205 prečistenie kanalizácie 267,77 s DPH 24.04.2012 Vsl. Vodárne a kanliz. 24.07.2012
    << | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | >> zobrazené záznamy: 4341-4360/4626
    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
      • 056 6425593
      • Obchodná akadémia, Kapušianska 2,
        071 01 Michalovce
        Slovakia
      • 31953549
      • 2020743901
      • Ing. Dana Kerekešová, MBA
        riaditeľka školy
      • PaedDr. Henrieta Fecáková, zástupkyňa RŠ
      • Mgr. Andrea Korinková, digitálny koordinátor
    • Prihlásenie