Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 472012 réžia za stravu za jún 2012 398,56 s DPH 30.06.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
Faktúra 482012 strava za mesiac jún 37,60 s DPH 30.06.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
Faktúra 2290016551 preplatok za elektrinu -81,29 s DPH 30.06.2012 VSE, a. s. 24.07.2012
Faktúra 3080230543 Temp Plus 95 141,44 s DPH 30.06.2012 SLOVNAFT, a. s. 24.07.2012
Faktúra 2012098 za právne služby 237,00 s DPH 30.06.2012 JUDr. Juraj Kuss, advokat 24.07.2012
Zmluva 04/2012 Maliarske a natieračské práce v priest.novej budove 6 300.00 s DPH 28.06.2012 Peter Štec OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 28.06.2012
Faktúra maliarske a natieračské práce 1 800.00 s DPH 28.06.2012 Peter Štec 24.07.2012
Faktúra 2116132533 za vodu 466,56 s DPH 27.06.2012 Vsl.vodár. Spoločnosť 24.07.2012
Faktúra 1200095 revízia a oprava hydrantov 325,09 s DPH 24.06.2012 Igor Štec 24.07.2012
Faktúra 1200094 činnosť technika PO 100,00 s DPH 24.06.2012 Igor Štec 24.07.2012
Faktúra 12012 oprava drezov 309,00 s DPH 21.06.2012 MEDVEC Ján 24.07.2012
Faktúra 01/21012 opr.plech.plota po kalamite 1 680,10 s DPH 21.06.2012 Miron RAPÁČ 24.07.2012
Faktúra 12012000137 odpr.stromov po kalamite 456,00 s DPH 20.06.2012 STAFER spol.s.r.o. 24.07.2012
Faktúra 20120023 za študentské preukazy 80,00 s DPH 19.06.2012 ŠKOLMÉDIA spol.s.r.o 24.07.2012
Objednávka oprava drezov s DPH 18.06.2012 MEDVEC Ján OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 24.07.2012
Faktúra 3080226732 Temp Plus 95 57,15 s DPH 17.06.2012 SLOVNAFT, a. s. 24.07.2012
Faktúra 159252253 poplatok za mobil 66,95 s DPH 16.06.2012 ORANGE 24.07.2012
Faktúra Z12618748 tvorba webových stránok 23,88 s DPH 15.06.2012 VERLAG DASHOFER 04.09.2012
Faktúra 1122204820 triedne knihy 86,51 s DPH 15.06.2012 ŠEVT a.s. 04.09.2012
Faktúra 3130008492/2012 komunálny odpad 789,36 s DPH 15.06.2012 MESTO Michalovce 24.07.2012
zobrazené záznamy: 4341-4360/4661