Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5735185604 poplatok za telefón 69,77 s DPH 31.01.2012 T-com 24.07.2012
    Faktúra 735185599 poplatok za telefón 31,12 s DPH 31.01.2012 T-com 24.07.2012
    Faktúra 2290016551 za elektrinu 2 190,71 s DPH 31.01.2012 VSE, a. s. 24.07.2012
    Faktúra 32012 prísp.na stravu zo SF 115,00 s DPH 31.01.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
    Faktúra 42012 príspevok stravovanie 50,00 s DPH 31.01.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
    Faktúra 22012 réžía za stravu za január 530,00 s DPH 31.01.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
    Faktúra 2115615161 voda a stočné 929,30 s DPH 30.01.2012 Vsl. Vodárne a kanliz. 24.07.2012
    Faktúra 12991793 predplatné časopis "ŠKOLA" 20,00 s DPH 26.01.2012 Vydavat. JuristDat 24.07.2012
    Faktúra 9120000232 Edupage PRO 195,00 s DPH 25.01.2012 ASC Aplied Software 24.07.2012
    Faktúra 11/0016 prípravná návšteva org.progr. 560,00 s DPH 25.01.2012 CEBA 24.07.2012
    Faktúra 1243300140 za príspevok uver. v Korzári 91,20 s DPH 23.01.2012 PETIT PRESS, a.s. 24.07.2012
    Faktúra 7444095971 nedoplatok za plyn 1 546,45 s DPH 21.01.2012 SPP 24.07.2012
    Faktúra 3651200053 toner - Toshiba 31,20 s DPH 16.01.2012 VERSITY, a.s. 24.07.2012
    Faktúra 159252253 poplatok za orange 61,13 s DPH 16.01.2012 ORANGE 24.07.2012
    Faktúra 18/2012 poplatok súťaž ZAV Zvolen 20,04 s DPH 15.01.2012 INTERINFO SR 24.07.2012
    Faktúra 1010019331 poplatok za internet 62,06 s DPH 12.01.2012 SLOVANET, a. s. 24.07.2012
    Faktúra 120013 farba do tlačiarni 48,82 s DPH 12.01.2012 Gnoma, s. r. o. 24.07.2012
    Faktúra 23044/MI-2000 ochrana objektu 159,72 s DPH 12.01.2012 Okresné riad. PZ 24.07.2012
    Objednávka kancelárske potreby s DPH 11.01.2012 Ing.Ľ. PAULINA, MIPA OA, Michalovce Michal Bačo hospodár školy 24.07.2012
    Faktúra 2120074 za čistiace prostriedky 185,75 s DPH 11.01.2012 Ing.Ľ. PAULINA, MIPA 24.07.2012
    << | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | >> zobrazené záznamy: 4421-4440/4626
    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
      • 056 6425593
      • Obchodná akadémia, Kapušianska 2,
        071 01 Michalovce
        Slovakia
      • 31953549
      • 2020743901
      • Ing. Dana Kerekešová, MBA
        riaditeľka školy
      • PaedDr. Henrieta Fecáková, zástupkyňa RŠ
      • Mgr. Andrea Korinková, digitálny koordinátor
    • Prihlásenie