Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1022 VO 300,00 s DPH 007/24 14.02.2024 29 Teaam s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 22.02.2024 22.02.2024
Faktúra FV200135 poskytnutie odbornej pomoci 200,00 s DPH M026/2020 25.09.2020 29 Teaam s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 05.10.2020 25.09.2020
Objednávka M050/23 VO 300,00 s DPH 18.12.2023 29 Teaam s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 18.12.2023
Faktúra 1203 VO 300,00 s DPH M050/23 19.12.2023 29 Teaam s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 20.12.2023 20.12.2023
Objednávka M026/2020 odborná pomoc pri verejnom obstarávaní 200,00 s DPH 19.08.2020 29 Teaam s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.08.2020
Faktúra FV220148 odborné poradenstvo pri VO 200,00 s DPH M027/2022 11.11.2022 29 Teaam s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 18.11.2022 11.11.2022
Objednávka 012/25 VO - oprava a údržba učební s DPH 15.03.2025 29Teaam s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.03.2025
Faktúra 1079 VO - oprava a údržba učební 300,00 s DPH 022/24 15.04.2024 29Teaam s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 17.04.2024 15.04.2024
Faktúra 1059 VO - oprava a údržba učební 300,00 s DPH 012/25 07.04.2025 29Teaam s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 14.04.2025 07.04.2025
Objednávka 022/24 VO - oprava a údržba učební s DPH 20.04.2024 29Teaam s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 20.04.2024
Objednávka M034/2022 Nábytok učebňa č. 8 PROJEKT 400,64 s DPH 08.06.2022 A J Produkty a.s. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 08.06.2022
Faktúra 202111668 Balančná stolička 166,80 s DPH O000054184 18.03.2022 A J Produkty a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 21.03.2022 25.11.2021
Objednávka O000054184 Balančná stolička 166,80 s DPH 25.11.2021 A J Produkty a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 25.11.2021
Faktúra 1029 skrinka na kľúče 174,00 s DPH 090013-1 21.02.2024 A J Produkty a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 26.02.2024 21.02.2024
Objednávka 090013-1 skrinka na kľúče 174,00 s DPH 13.02.2024 A J Produkty a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.02.2024
Faktúra 202205114 Nábytok učebňa č. 8 PROJEKT 400,64 s DPH M034/2022 09.06.2022 A J Produkty a.s. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 15.06.2022 09.06.2022
Objednávka F 66/2012 kalendáre, poradač 299,88 s DPH 26.10.2012 A. E. I. Rozličný tovar OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 26.10.2012
Faktúra 03/2014 diar, súprava pier 112,38 s DPH M014/2014 09.04.2014 A. E. I. Anna Ondičová, Ropzličný tovar OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 09.04.2014
Faktúra 16/2013 xerox, obálky 52,30 s DPH 04.10.2013 A. E. I. Anna Ondičová, Rozličný tovar OA Michalovce 04.10.2013
Objednávka M 014/2014 diár, súprava pier 112,38 s DPH 20.03.2014 A. E. I. Anna Ondičová, Rozličný tovar OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 20.03.2014
zobrazené záznamy: 181-200/4626