|
Faktúra |
|
T-com 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2019209
|
právne služby
|
237,00 |
s DPH |
|
1/2006
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kus, advokát |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
09.09.2019 |
|
Faktúra |
2125550440
|
vodné-stočné
|
103,15 |
s DPH |
|
40-000009183PO2008
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
VVS, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
02.09.2019 |
|
Faktúra |
2125431764
|
vodné-stočné
|
30,67 |
s DPH |
|
40-000009183PO2008
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
VVS, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
06.08.2019 |
|
Faktúra |
8236572837
|
telef. poplatky
|
15,61 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
09.07.2019 |
|
Faktúra |
8238700511
|
telef. poplatky
|
15,82 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
09.08.2019 |
|
Faktúra |
8240849642
|
telef. poplatky
|
16,96 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
09.09.2019 |
|
Faktúra |
2019178
|
právne služby
|
237,00 |
s DPH |
|
1/2006
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kus, advokát |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
12.08.2019 |
|
Faktúra |
2020025
|
právne služby
|
237,00 |
s DPH |
|
1/2006
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kus, advokát |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
17.02.2020 |
|
Faktúra |
FV190621
|
servisné služby PC
|
278,82 |
s DPH |
|
2009/0103
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
02.09.2019 |
|
Faktúra |
7294060957
|
Elektrina
|
567,34 |
s DPH |
|
5100821830
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
10.02.2020 |
|
Faktúra |
8251905667
|
telef. poplatky
|
15,23 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
06.02.2020 |
|
Faktúra |
072020
|
všeobecný materiál
|
91,02 |
s DPH |
M001/2019 ročná obj.
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
INKATHERM, s r. o. |
OA Michalovce |
Mária Mańáková |
hospodárka školy |
12.02.2020 |
05.02.2020 |
|
Faktúra |
9/2020
|
stravovanie
|
47,10 |
s DPH |
|
3/2012
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Gymnázium - Školská jedáleň |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
04.02.2020 |
|
Faktúra |
10/2020
|
stravovanie
|
81,64 |
s DPH |
|
3/2012
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Gymnázium - Školská jedáleň |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
04.02.2020 |
|
Faktúra |
8/2020
|
réžia za stravu
|
364,24 |
s DPH |
|
3/2012
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Gymnázium - Školská jedáleň |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
04.02.2020 |
|
Faktúra |
FV190602
|
servisné služby PC
|
164,40 |
s DPH |
|
2009/0103
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
30.08.2019 |
|
Faktúra |
FV190538
|
servisné služby PC
|
278,82 |
s DPH |
|
2009/0103
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
02.08.2019 |
|
Faktúra |
2020042
|
ubytvanie a stravné VVLK
|
4 640,00 |
s DPH |
801/2019-OA
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
M&R MAGURA s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
31.01.2020 |
|
Faktúra |
2073180096
|
energ. služby - 02/2020
|
2 677.64 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/36/2012
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
07.02.2020 |