|
|
Faktúra |
49/2020
|
stravovanie
|
31,92 |
s DPH |
|
1/2020
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Gymnázium - Školská jedáleň |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
stravovanie
|
176,32 |
s DPH |
|
1/2020
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Gymnázium - Školská jedáleň |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/3081417990
|
PHM
|
17,76 |
s DPH |
|
5611864042
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
M059/2020
|
montáž prietokových ohrievačov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Ladislav Plutko |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
M049/2020
|
tlač vianočných pozdravov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
MinuteCopy s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0159252253
|
poplatok za mobilný telefón
|
50,00 |
s DPH |
|
A13865031
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/113
|
tlač vianočných pozdravov
|
185,00 |
s DPH |
M049/2020
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
MinuteCopy s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
M062/2020
|
inštalácia videovrátnika
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
LEKOS, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2120110051
|
inštalácia videovrátnika
|
1,00 |
s DPH |
M062/2020
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
LEKOS, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
M058/2020
|
Sterilizátor vzduchu
|
826,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZP200011
|
Sterilizátor vzduchu
|
826,50 |
s DPH |
M58/2020
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
M061/2020
|
vianočné darčeky pre zamestnancov - SF
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Farm MI, s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7800201203
|
vianočné darčeky pre zamestnancov - SF
|
313,60 |
s DPH |
M061/2020
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Farm MI, s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
M063/2020
|
potlač dresov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
PRINT MEDIA, Roman Vorreiter |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2500237082
|
vodné-stočné
|
836,35 |
s DPH |
|
40-000009183PO2008
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
VVS, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
Právne služby
|
237,00 |
s DPH |
|
1/2006
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kus, advokát |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
M004/2021
|
oprava notebooku
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
GNOMA s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
M005/2021
|
všeobecný materiál - PC toner
|
53,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
MICOMP spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202100040
|
všeobecný materiál - PC toner
|
53,00 |
s DPH |
M005/2021
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
MICOMP spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
11.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277122546
|
telef. poplatky
|
14,51 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
09.02.2021 |