|
|
VO: Podlimitná zákazka |
20072017
|
"Oprava priestorov školy"
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
3.07.2017 |
12.07.2017 012,30hod. |
07/2017 |
07/2017 |
12.07.2017 |
08/2017 |
20.07.2017 |
ZEPO, spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
|
|
|
20.07.2017 |
|
Faktúra |
|
T-com 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
712020
|
všeobecný materiál
|
229,35 |
s DPH |
M001/2020 ročná
|
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
INKATHERM, s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
29.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3081394740
|
PHM
|
65,53 |
s DPH |
|
5611864042
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
stravovanie
|
48,00 |
s DPH |
|
1/2020
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Gymnázium - Školská jedáleň |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
stravovanie
|
67,20 |
s DPH |
|
1/2020
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Gymnázium - Školská jedáleň |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
stravovanie
|
371,20 |
s DPH |
|
1/2020
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Gymnázium - Školská jedáleň |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
M040/2020
|
ohrievače + montáž
|
493,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Ladislav Plutko |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202030
|
ohrievače + montáž
|
493,20 |
s DPH |
M040/2020
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Ladislav Plutko |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
29.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
M046/2020
|
všeobecný materiál - dezinfekcia
|
714,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8271560282
|
telef. poplatky
|
13,45 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200425
|
všeobecný materiál - dezinfekcia
|
714,24 |
s DPH |
M046/2020
|
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
27.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
M045/2020
|
všeobecný materiál - PC
|
116,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2020 |
|
|
|
GNOMA s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200673
|
všeobecný materiál - PC
|
116,32 |
s DPH |
M045/2020
|
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
GNOMA s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0159252253
|
poplatok za mobilný telefón
|
50,00 |
s DPH |
|
A13865031
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
M044/2020
|
všeobecný materiál
|
343,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
MIPA MI, s.r.o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV120206037
|
všeobecný materiál
|
343,85 |
s DPH |
M044/2020
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
MIPA MI, s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7292926178
|
elektrina
|
410,60 |
s DPH |
|
5100821830
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020227
|
právne služby
|
237,00 |
s DPH |
|
1/2006
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kus, advokát |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
bezpečnostnotechnická služba júl-september 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Ing. Tatiana Štelmáková |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
19.10.2020 |