|
Faktúra |
0159252253
|
za mobil
|
39,30 |
s DPH |
|
A2866842
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
Orange Slovbensko, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
6782878918
|
za telefón
|
28,78 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2016 |
|
Faktúra |
9782878915
|
za telefón
|
67,19 |
s DPH |
|
0566441423
|
|
|
|
8. marca 2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2016 |
|
Faktúra |
3080636768
|
za pohonné hmoty
|
79,57 |
s DPH |
|
5611864042
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
SLOVNAFT a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
OF18160109
|
za energetické služby
|
2.930.75 |
s DPH |
|
1/2012
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2016 |
|
Objednávka |
M011/2016
|
čistiace prostriedky, kancelárske prostriedky
|
82,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
MIPA Paulína Ľudovít, Ing. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
24.02.2016 |
|
Faktúra |
2120900353
|
voda a stočné
|
241,33 |
s DPH |
|
40-000009183PO2008
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
FV160146
|
servisné služby
|
278,82 |
s DPH |
|
2009/0103
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
GNOMA s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
1600006
|
dodané služby činnosť bezp. technika
|
200,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
ŠTEC Igor |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2016 |
|
Faktúra |
FA1600014
|
za dodané služby
|
176,83 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
ŠTEC Igor |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2016 |
|
Faktúra |
FV160039
|
poradenské služby
|
150,00 |
s DPH |
|
01032015
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
tender consult, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2016 |
|
Objednávka |
25.02.2016
|
toner
|
21,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
MICOM spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
1142208090
|
list bianco s vodotlačou, podtlačou št.znaku
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
1767745920
|
poplatok za telefón
|
74,21 |
s DPH |
|
0566441423
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
MH/024/2014
|
Oprava havarijného stavu malieb stien v triedach a chodbach v budove školy
|
2.302.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
17.07.2014 |
mesiac júl 2014 |
17.07.2014 |
Peter Počatko - PEBLAS |
OA Michalovce |
|
|
|
17.07.2014 |
|
Faktúra |
2120606094
|
voda a stočné
|
265,20 |
s DPH |
|
40-000009183PO2008
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2015 |
|
Faktúra |
9781040476
|
poplatok za telefón
|
75,58 |
s DPH |
|
0566441423
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
Faktúra |
7781040485
|
poplatok za telefón
|
39,59 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
Objednávka |
M060/2015
|
ostrekovač, škrabka, nemrznuca zmes
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
|
Bukasytl, s r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
01.12.2015 |
|
Objednávka |
M 072/2015
|
za dodané pečiatky
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Ing. Dušan Grigeľ |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
03.12.2015 |