|
Faktúra |
4590493464
|
TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL
|
123,58 |
s DPH |
|
5611864042
|
30.12.2014 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
30.12.2014 |
|
Faktúra |
0159252253
|
poplatok za telefón
|
27,00 |
s DPH |
|
A2866842
|
30.12.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
30.12.2014 |
|
Faktúra |
2119409176
|
voda a stočné
|
172,37 |
s DPH |
|
40 000009183PO2008
|
30.12.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
30.12.2014 |
|
Objednávka |
M066/2014
|
ND na auto
|
79,88 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
AUTOCENTRUM, BUkastyl, s r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
29.12.2014 |
|
Faktúra |
140017
|
sučiastky na opravu auta
|
79,88 |
s DPH |
M066/2014
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Bukasytl, s r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
29.12.2014 |
|
Faktúra |
FV 140017
|
ND na auto
|
79,88 |
s DPH |
M066/2014
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
AUTOCENTRUM, BUkastyl, s r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
29.12.2014 |
|
Faktúra |
2214135
|
údržba kalovej prečerp. stanice
|
334,56 |
s DPH |
|
3/1/2008
|
19.12.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2014 |
|
Faktúra |
2290016551
|
elektrina
|
1 579.21 |
s DPH |
|
5100821830C
|
19.12.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2014 |
|
Faktúra |
1010019331
|
poplatok za internet
|
32,16 |
s DPH |
|
H05111620001
|
17.12.2014 |
|
|
|
Slovanet a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
17.12.2014 |
|
Faktúra |
FA1400322
|
činnosť technika
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Štec Igor |
OA Michalovce |
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
FV140841
|
za servisné služby
|
278,82 |
s DPH |
|
2009/0103
|
16.12.2014 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2014 |
|
Faktúra |
1862014
|
črepníkové kvety
|
155,00 |
s DPH |
M068/2014
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Radovan Martinka - VICTOR |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
15.12.2014 |
|
Zmluva |
5958.2014
|
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2014 |
|
Faktúra |
2014326
|
montáž kolies, výmena
|
101,10 |
s DPH |
M65/2014
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
TESPOL, s.r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2014 |
|
Faktúra |
20140530
|
sklo do výdajne
|
154,24 |
s DPH |
M072/2014
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Gabriel Záhorčák KARLO |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
12.12.2014 |
|
Objednávka |
M072/2014
|
sklo pre výdajňu
|
154,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Gabriel Záhorčák KARLO |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
12.12.2014 |
|
Objednávka |
M073/2014
|
za ikebané
|
53,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Kvetinárstvo ARÉNA |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
12.12.2014 |
|
Faktúra |
1768696126
|
poplatok za telefón
|
32,33 |
s DPH |
|
0566425593
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
10.12.2014 |
|
Faktúra |
7768696120
|
poplatok za telefón
|
71,60 |
s DPH |
|
0566441423
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
10.12.2014 |
|
Faktúra |
2214125
|
za prečístenie kanalizácie
|
51,48 |
s DPH |
|
3/1/2008
|
09.12.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2014 |